根据业务发展需要,开展公司内部稽核工作,推动公司各分支机构完善内控机制。具体包括:
1、负责子公司专项稽核(含非现场检查),提出母子公司业务协同与风险隔离、完善制度和业务流程、加强内控管理、规范人员行为等的意见和建议。
2、负责分公司专项稽核(含非现场检查),提出完善制度和业务流程、加强内控管理、营销费用使用、柜台业务规范性、人员行为合规等的意见和建议。
1、国内外知名高校硕士及以上学历,经济、金融、审计、法律等相关专业2026年应届毕业生;
2、掌握一定的金融法规、风险控制知识,对稽核审计工作感兴趣,合规意识强;
3、工作认真细致、责任感强,具有良好的沟通能力和团队合作精神;
4、具有基金、证券、会计师事务所、律师事务所等相关风控或稽核、审计实习经验者优先;
5、诚信正直、自我驱动、责任心强。